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      2019年孝感高中部門決算

      已瀏覽:48838 來源:本站  發(fā)布時(shí)間:2020-09-27

        2019年度湖北省孝感高級(jí)中學(xué)部門決算

      目   錄

       

      第一部分  本部門概況

      一、部門主要職能

      二、部門決算單位構(gòu)成

      三、部門人員構(gòu)成

      第二部分  部門名稱2019年度部門決算表

      一、收入支出決算總表(表1)

      二、收入決算表(表2)

      三、支出決算表(表3)

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(表4)

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(表5)

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(表6)

      七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(表7)

      八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(表8)

      第三部分  部門名稱2019年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

      七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明


      八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

      九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

      十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

      第四部分  名詞解釋

       

       

       

      第一部分  本部門概況

       

      一、部門主要職能

      實(shí)施高中學(xué)歷教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。完成高中學(xué)歷教育和相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

      二、部門決算單位構(gòu)成

      從決算單位構(gòu)成來看,部門決算由納入獨(dú)立核算的單位本級(jí)構(gòu)成,其中:全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。

      目前學(xué)校設(shè)置了以下機(jī)構(gòu):學(xué)校綜合辦公室、黨辦、紀(jì)委、教務(wù)處、學(xué)工處、團(tuán)委、財(cái)務(wù)處、后勤處、信息中心、保衛(wèi)物業(yè)科、生活服務(wù)中心、工會(huì)。

      三、部門人員構(gòu)成

      湖北省孝感高級(jí)中學(xué)2019年度總編制人數(shù)421人,其中:事業(yè)編制421人。2019年未,在職在崗實(shí)有人數(shù)360人。離退休人員83人,其中:離休1人,退休82人。

       

       

       

      第二部分  湖北省孝感高級(jí)中學(xué)2019年度部門決算表

       

      第三部分  2019年度部門決算情況說明

       

      一、2019年度收入支出決算總體情況說明

      2019年度收、支總計(jì)分別為 8771.06、9026.89 萬元。與2018年相比,收、支總計(jì)各增加1095.75萬元、減少34.13萬元,增長14.28%,降低0.38%,主要原因是增加非稅收入資金的指標(biāo)。

      二、2019年度收入決算情況說明

      2019年度本年收入合計(jì)8771.06萬元。其中:財(cái)政撥款收入5016.92  萬元,占本年收入57.2%;事業(yè)收入3402.86萬元,占本年收入38.8 %;其他收入351.28萬元,占本年收入4%。

      三、2019年度支出決算情況說明

      2019年度本年支出合計(jì)9026.89萬元。其中:基本支出8389.42萬元,占本年支出92.94%;項(xiàng)目支出637.46萬元,占本年支出7.06%。

      四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

      2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)分別為 5016.92萬元、5132.94 萬元。與2018年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少301.66萬元、258.96萬元,降低5.67%、4.8%。

      五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。

      2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5132.94萬元,占本年支出合計(jì)的56.86%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少258.96萬元,降低4.8%。

      (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

      2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5132.94萬元,主要用于以下方面:基本支出5096.94萬元,占99.3%。

      (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

      2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年度預(yù)算為3502.3萬元(包括年初部門預(yù)算、基本建設(shè)等專項(xiàng)資金、上級(jí)下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金及年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金等),支出決算為5132.94萬元,完成年度預(yù)算的100%。其中:基本支出5096.94萬元,項(xiàng)目支出36萬元。項(xiàng)目支出主要用于直飲水項(xiàng)目25.48萬元,主要成效為改善學(xué)生飲水質(zhì)量;民族教育獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目9.89萬元,主要成效為切實(shí)推動(dòng)我校的民族教育發(fā)展,進(jìn)一步規(guī)范我校西藏生的教育管理,豐富在校西藏生的學(xué)習(xí)生活設(shè)施。名師工作室項(xiàng)目0.6萬元,主要成效為名師工作室各項(xiàng)工作順利開展提供保障。

      六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

      2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5096.94萬元,其中,人員經(jīng)費(fèi)4629.2萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)467.74萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出、企業(yè)政策性補(bǔ)貼、事業(yè)單位補(bǔ)貼、其它對(duì)企業(yè)事業(yè)單位補(bǔ)貼。

      七、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)的范圍

      湖北省孝感高級(jí)中學(xué)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)的單位包括部門名稱本級(jí)1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

      (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

      2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)為10.06萬元(其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4萬元),支出決算為5.35萬元,為預(yù)算的53.2%,比2018年度減少4.71萬元,降低46.8 %,其中:

      1.因公出國(境)費(fèi)。

      本部門(單位)因公出國(境)費(fèi)0萬元,因公出國(境)團(tuán)組數(shù)0個(gè),因公出國(境)人次0人,為預(yù)算的0%,比預(yù)算增加(減少)0萬元。與2018年度相比增加(減少)0萬元,增長(降低)0 %,主要原因是無因公出國(境)費(fèi)。

      2.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

      本部門(單位)公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.3萬元(其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3.56萬元),為預(yù)算的49.6%,比預(yù)算減少4.36萬元,主要原因是加強(qiáng)公車管理。與2018年度相比減少4.36萬元,降低43.3%,主要原因是加強(qiáng)公車管理,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.3萬元,本年公務(wù)用車購置(更新)公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量1輛。

      3.公務(wù)接待費(fèi)。

      本部門(單位)公務(wù)接待費(fèi)為1.05萬元(其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0.44萬元),公務(wù)接待12批次,公務(wù)接待148人,為預(yù)算的75%,比預(yù)算減少0.35萬元,主要原因是加強(qiáng)公務(wù)接待管理。與2018年度相比減少0.35萬元,降低25%,主要原因是加強(qiáng)公務(wù)接待管理。

      八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

      2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入  萬元,本年支出0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

      九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

      (一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

      根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門(單位)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),共涉及項(xiàng)目3個(gè),資金36萬元。

      (二)績效自評(píng)結(jié)果

      我校對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),共涉及項(xiàng)目3個(gè),資金36萬元,主要是:項(xiàng)目支出主要用于直飲水項(xiàng)目25.48萬元,主要成效為改善學(xué)生飲水質(zhì)量;民族教育獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目9.89萬元,主要成效為切實(shí)推動(dòng)我校的民族教育發(fā)展,進(jìn)一步規(guī)范我校西藏生的教育管理,豐富在校西藏生的學(xué)習(xí)生活設(shè)施。名師工作室項(xiàng)目0.6萬元,主要成效為名師工作室各項(xiàng)工作順利開展提供保障。

      (三)重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果

      本部分2019年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

      十、本年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

      (一)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

      2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)450.63萬元,其中辦公及印刷費(fèi)16.85萬元、郵電費(fèi)0.62萬元、差旅費(fèi)16.64萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、福利費(fèi)26.15萬元、日常維修費(fèi)6.92萬元、專用材料4.12萬元,一般設(shè)備購置費(fèi)3.55萬元、辦公用房水電費(fèi)27.66萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)49.91萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.56萬元。

      (二)、國有資產(chǎn)占用情況

      截至2019年度12月31日,我校共有車輛1輛,比上年同期相比沒有變化。其中,其他用車1輛,其他用車主要是用于學(xué)校出差或緊急用車。房屋110500 平方米, 9583.8 萬元。其中辦公用房 6500 平方米, 565.8 萬元,其他用合計(jì) 104000 平方米,9018 萬元。

      (三)2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

      (1)扶貧資金情況說明

      本部門今年及上年均無扶貧資金收入和支出。

      (2)禁捕資金情況說明

      本部門今年及上年均無禁捕資金收入和支出。

        

      第四部分  名詞解釋

       

      (一)財(cái)政撥款收入:指單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

      (二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

      (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

      (四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

      (五)其他收入:單位取得的除上述收以外的各項(xiàng)收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

      (六)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

      (七)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      (八)各支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

      一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

      (九)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

      (十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余: 指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

      (十一)基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      (十二)項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

      (十三)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

      (十四)“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

      (十五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      (十六)各單位其他專用名詞解釋。

       

                                                                     湖北省孝感高級(jí)中學(xué)  財(cái)務(wù)處

                                                                        2020年9月27日

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