已瀏覽:5156 來(lái)源:孝感高中 財(cái)務(wù)處 發(fā)布時(shí)間:2021-09-24
2020年度湖北省孝感高級(jí)中學(xué)部門(mén)決算
2021年09月24日
目 錄
第一部分 本單位概況
一、單位主要職能
二、單位決算單位構(gòu)成
三、單位人員構(gòu)成
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表(表1)
二、收入決算表(表2)
三、支出決算表(表3)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(表4)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(表5)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(表6)
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(表7)
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(表8)
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(表9)
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
十一、政府采購(gòu)支出情況
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 本單位概況
一、部門(mén)主要職能
實(shí)施高中學(xué)歷教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。完成高中學(xué)歷教育和相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成來(lái)看,部門(mén)決算由納入獨(dú)立核算的單位本級(jí)構(gòu)成,其中:全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。
目前學(xué)校設(shè)置了以下機(jī)構(gòu):學(xué)校綜合辦公室、黨辦、紀(jì)委、教務(wù)處、學(xué)工處、團(tuán)委、財(cái)務(wù)處、后勤處、信息中心、保衛(wèi)物業(yè)科、生活服務(wù)中心、工會(huì)。
三、部門(mén)人員構(gòu)成
湖北省孝感高級(jí)中學(xué)2020年度總編制人數(shù)421人,其中:事業(yè)編制421人,高中編制273人。2020年未,在職在崗實(shí)有人數(shù)355人。離退休人員83人,其中:離休1人,退休82人。
第二部分 單位名稱(chēng)2020年度部門(mén)決算表
收入支出決算總表
公開(kāi)01表 | |||||
部門(mén):湖北省孝感高級(jí)中學(xué) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 5,334.69 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 2,573.78 | 五、教育支出 | 36 | 6,717.68 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 36.90 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 548.72 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 218.94 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 463.26 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 7,945.37 | 本年支出合計(jì) | 58 | 7,948.59 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 3.22 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
總計(jì) | 31 | 7,948.59 | 總計(jì) | 62 | 7,948.59 |
收入決算表
公開(kāi)02表 | |||||||||
部門(mén):湖北省孝感高級(jí)中學(xué) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 其他收入 | ||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||||
合計(jì) | 7,945.37 | 5,334.69 | 0.00 | 2,573.78 | 36.90 | ||||
205 | 教育支出 | 6,714.45 | 4,103.78 | 0.00 | 2,573.78 | 36.90 | |||
20502 | 普通教育 | 6,714.45 | 4,103.78 | 0.00 | 2,573.78 | 36.90 | |||
2050204 | 高中教育 | 6,714.45 | 4,103.78 | 0.00 | 2,573.78 | 36.90 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 548.72 | 548.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 548.72 | 548.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 546.66 | 546.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 218.94 | 218.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 218.94 | 218.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 218.94 | 218.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 463.26 | 463.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 463.26 | 463.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 463.26 | 463.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)03表 | ||||||||
部門(mén):湖北省孝感高級(jí)中學(xué) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
合計(jì) | 7,948.59 | 7,772.86 | 175.73 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 6,717.68 | 6,541.94 | 175.73 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 6,717.68 | 6,541.94 | 175.73 | 0.00 | |||
2050204 | 高中教育 | 6,717.68 | 6,541.94 | 175.73 | 0.00 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 548.72 | 548.72 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 548.72 | 548.72 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 546.66 | 546.66 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 218.94 | 218.94 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 218.94 | 218.94 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 218.94 | 218.94 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 463.26 | 463.26 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 463.26 | 463.26 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 463.26 | 463.26 | 0.00 | 0.00 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
部門(mén):湖北省孝感高級(jí)中學(xué) | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 5,334.69 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 4,103.78 | 4,103.78 | |||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 548.72 | 548.72 | |||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 218.94 | 218.94 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 463.26 | 463.26 | |||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合計(jì) | 27 | 5,334.69 | 本年支出合計(jì) | 59 | 5,334.69 | 5,334.69 | |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||
總計(jì) | 32 | 5,334.69 | 總計(jì) | 64 | 5,334.69 | 5,334.69 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||||
公開(kāi)05表 | |||||||
部門(mén):湖北省孝感高級(jí)中學(xué) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | ||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計(jì) | 5,334.69 | 5,334.69 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 4,103.78 | 4,103.78 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 4,103.78 | 4,103.78 | 0.00 | |||
2050204 | 高中教育 | 4,103.78 | 4,103.78 | 0.00 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 548.72 | 548.72 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 548.72 | 548.72 | 0.00 | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | |||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 546.66 | 546.66 | 0.00 | |||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 218.94 | 218.94 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 218.94 | 218.94 | 0.00 | |||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 218.94 | 218.94 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 463.26 | 463.26 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 463.26 | 463.26 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 463.26 | 463.26 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 公開(kāi)06表 | |||||||||
部門(mén):湖北省孝感高級(jí)中學(xué) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | |
301 | 工資福利支出 | 4,728.35 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 427.35 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 1,436.68 | 30201 | 辦公費(fèi) | 11.74 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 270.18 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 986.73 | 30203 | 咨詢(xún)費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.97 | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 | |
30107 | 績(jī)效工資 | 728.46 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.97 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 576.64 | 30206 | 電費(fèi) | 53.61 | 31003 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 16.95 | 30207 | 郵電費(fèi) | 1.33 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 218.94 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 100.32 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 17.72 | 30211 | 差旅費(fèi) | 2.56 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | |
30113 | 住房公積金 | 463.26 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 37.56 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 12.81 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 178.02 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 | |
30302 | 退休費(fèi) | 2.06 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 | |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | 9.54 | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 | |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 7.48 | 30225 | 專(zhuān)用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 15.99 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 10.29 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | |
30308 | 助學(xué)金 | 6.30 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 75.10 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 | |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 147.33 | 30229 | 福利費(fèi) | 43.90 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 | |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.50 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 5.54 | ||||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 14.86 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.94 | ||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 58.42 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 4,906.37 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 428.32 |
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開(kāi)07表 | |||||||||||
部門(mén):湖北省孝感高級(jí)中學(xué) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.25 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 1.05 | 1.26 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | 0.28 |
第三部分 單位名稱(chēng)2020年度 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2020年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)7948.59萬(wàn)元。與2019年相比,收入總計(jì)減少822.47萬(wàn)元,下降9.37 %,主要原因是2019年有食堂改造等項(xiàng)目支出,而2020年沒(méi)有這類(lèi)項(xiàng)目支出,因此收入總計(jì)減少。
2020年度支出總計(jì)7948.59萬(wàn)元。與2019年相比,支出總計(jì)減少1078.30萬(wàn)元,下降11.95 %,主要原因是2019年有食堂改造等項(xiàng)目支出,而2020年沒(méi)有這類(lèi)項(xiàng)目支出,因此支出總計(jì)減少。
二、2020年度收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)7948.59萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入5334.69萬(wàn)元,占本年收入67.12%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;事業(yè)收入2573.78萬(wàn)元,占本年收入32.38%;經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,占本年收入 0 %;單位上繳收入 0 萬(wàn)元,占本年收入 0 %;其他收入 36.90 萬(wàn)元,占本年收入 0.50 %。
三、2020年度支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)7948.59萬(wàn)元。其中:基本支出7772.86萬(wàn)元,占本年支出97.79%;項(xiàng)目支出175.73萬(wàn)元,占本年支出2.21%;上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %;經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,占本年支出 0 %。
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入為5334.69萬(wàn)元。與2019年度相比,財(cái)政撥款收入增加317.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.96%。主要原因是增人增資導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加。
2020年度財(cái)政撥款支出為5334.69萬(wàn)元。與2019年度相比,財(cái)政撥款支出增加 201.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.78%。主要原因是增人增資導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加。
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5334.69萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的 67.12 %。與2019年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加 201.75 萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.78%。主要原因是增人增資導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5334.69萬(wàn)元,主要用于以下方面:教育支出4103.78 萬(wàn)元,占76.93%;社會(huì)保障支出548.72萬(wàn)元,占10.29%;衛(wèi)生健康支出218.94萬(wàn)元,占4.10%;住房保障支出463.26萬(wàn)元,占8.68%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 3566.60 萬(wàn)元(包括年初部門(mén)預(yù)算、基本建設(shè)等專(zhuān)項(xiàng)資金、上級(jí)下達(dá)的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金及年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金等),支出決算為 5334.69 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 149.57 %。
1.教育支出。年度預(yù)算為2638.40萬(wàn)元,支出決算為4103.78萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的155.54%,支出決算數(shù)大于年度預(yù)算數(shù)的主要原因是本年增人增資導(dǎo)致的。
2. 社會(huì)保障和衛(wèi)生健康支出:年度預(yù)算為579.10萬(wàn)元,支出決算為767.66萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的132.56%,支出決算數(shù)大于年度預(yù)算數(shù)的主要原因是本年增人增資導(dǎo)致的。
3. 住房保障支出:年度預(yù)算為349.10萬(wàn)元,支出決算為463.26萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的132.70%,支出決算數(shù)大于年度預(yù)算數(shù)的主要原因是本年增人增資導(dǎo)致的。
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5334.69萬(wàn)元,與2019年相比,財(cái)政撥款基本支出增加237.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.66%。主要原因:2020年度增人增資導(dǎo)致的。其中,人員經(jīng)費(fèi) 4906.37萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)428.32萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用 、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他交通工具購(gòu)置、其他資本性支出等。
七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的范圍
湖北省孝感高級(jí)中學(xué)是有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)的全額撥款事業(yè)單位。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年度預(yù)算數(shù)為5.25萬(wàn)元,支出決算為 1.26 萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0.5萬(wàn)元),為預(yù)算的 24 %,比2019年度減少 4.09 萬(wàn)元,下降76.45 %,其中:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)。
本單位2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0 %,與2019年度相比增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降) 0 %。因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù) 0 個(gè),因公出國(guó)(境) 0 人次。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
本單位2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為 4.2 萬(wàn)元,支出決算為 0.98 萬(wàn)元,為預(yù)算的 23.3 %。與2019年度相比減少 3.32 萬(wàn)元,下降 77.21 %,主要原因是本年疫情影響,車(chē)輛使用頻率低,加油、維修費(fèi)用下降。其中:
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.98 萬(wàn)元,本年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置(更新)公務(wù)用車(chē) 0 輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量 1 輛,
3.公務(wù)接待費(fèi)。
本單位2020年公務(wù)接待費(fèi)為 0.28 萬(wàn)元,為預(yù)算的 26.7 %,比預(yù)算增加(減少) 0.77 萬(wàn)元,與2019年度相比減少 0.77 萬(wàn)元,下降73.33 %。公務(wù)接待 4 批次,公務(wù)接待 32 人次。
(三)培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2020年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為 8 萬(wàn)元,支出決算為 2.52 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 31.5 % ,比預(yù)算數(shù)增加(減少) 5.48萬(wàn)元,與2019年度相比減少 2.94 萬(wàn)元,下降 5.38 %,主要原因是疫情影響減少培訓(xùn)活動(dòng)。
(四)會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明
2020年度會(huì)議費(fèi)預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0 % ,比預(yù)算數(shù)增加(減少) 0 萬(wàn)元,與2019年度相比增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降) 0 %。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出數(shù)據(jù),上年也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出數(shù)據(jù)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支數(shù)據(jù),上年也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支數(shù)據(jù)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
2020年度湖北省孝感高級(jí)中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 428.32 萬(wàn)元,比2019年減少 22.31 萬(wàn)元,下降4.95 %,主要原因是因本年新冠疫情影響本單位各項(xiàng)開(kāi)支減少。
其中辦公及印刷費(fèi) 11.74 萬(wàn)元、郵電費(fèi) 1.33 萬(wàn)元、差旅費(fèi) 2.56萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi) 0 萬(wàn)元、福利費(fèi) 43.90 萬(wàn)元、日常維修費(fèi) 37.56 萬(wàn)元、專(zhuān)用材料 9.54 萬(wàn)元,一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi) 53.61 萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi) 0 萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi) 100.32 萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.50 萬(wàn)元、其他主要是學(xué)生活動(dòng)、西藏生補(bǔ)助、防疫物資等費(fèi)用。
十一、政府采購(gòu)支出情況
2020年度政府采購(gòu)支出總額 292.06 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 110.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 69.43 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 111.97 萬(wàn)元。其中小微企業(yè)占政府采購(gòu)支出總額的 100 %。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截止2020年12月31日,湖北省孝感高級(jí)中學(xué)固定資產(chǎn)原值12250.37萬(wàn)元。其中:房屋及建筑物類(lèi)8664.16萬(wàn)元、通用設(shè)備類(lèi)1905.26萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備類(lèi)811.97萬(wàn)元、其他資產(chǎn)868.98萬(wàn)元。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效工作,按要求申報(bào)績(jī)效目標(biāo),涉及項(xiàng)目 7 個(gè),資金 586.9 萬(wàn)元
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.延續(xù)性項(xiàng)目-運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造 項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 173.5萬(wàn)元。主要產(chǎn)出和效益:改善學(xué)校辦學(xué)條件,為師生提供安全的運(yùn)動(dòng)和開(kāi)展大型活動(dòng)場(chǎng)所。
2. 延續(xù)性項(xiàng)目-增加班班通一體機(jī)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元。主要產(chǎn)出和效益:改善學(xué)校教學(xué)設(shè)施設(shè)備,適應(yīng)新課改要求,提升現(xiàn)代化教學(xué)水平。
3. 延續(xù)性項(xiàng)目-連廊增加疏散樓梯項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為42萬(wàn)元。主要產(chǎn)出和效益:改善學(xué)校辦學(xué)條件,為師生提供安全的出行條件。
4. 延續(xù)性項(xiàng)目-實(shí)驗(yàn)樓和報(bào)告廳改造維修項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元。主要產(chǎn)出和效益:改善學(xué)校辦學(xué)條件,維修改造實(shí)驗(yàn)樓和報(bào)告廳,完善實(shí)驗(yàn)樓功能設(shè)施,改造報(bào)告廳為師生提供優(yōu)良的學(xué)習(xí)和交流的場(chǎng)所。
5. 延續(xù)性項(xiàng)目-建設(shè)微機(jī)室項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為90萬(wàn)元。主要產(chǎn)出和效益:改善學(xué)校辦學(xué)條件,為學(xué)校信息技術(shù)課程提供合格場(chǎng)所。
6. 延續(xù)性項(xiàng)目-合作部校區(qū)改造維修項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為70萬(wàn)元。主要產(chǎn)出和效益:改善學(xué)校辦學(xué)條件,增加合作部校區(qū)教學(xué)功能。
7. 延續(xù)性項(xiàng)目-行政樓、圖書(shū)樓安裝電梯項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為51.4萬(wàn)元。主要產(chǎn)出和效益:改善學(xué)校辦學(xué)條件,為師生提供安全的出行條件。
(三)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本年未開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理,完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。
十四、2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)扶貧資金情況說(shuō)明
本單位2019年和2020年無(wú)此資金支出。
(二)禁捕資金情況說(shuō)明
本單位2019年和2020年均無(wú)禁捕資金支出。
第四部分 名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。
(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)其他收入:?jiǎn)挝蝗〉玫某鲜鍪找酝獾母黜?xiàng)收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
(六)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(七)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(八)各支出功能分類(lèi)科目(到項(xiàng)級(jí))
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
2. …
(九)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余: 指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
(十一)基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
(十三)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十四)“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(十五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十六)各單位其他專(zhuān)用名詞解釋。